天水市人民防空办公室2014年度部门决算信息公示

天水市人民防空办公室2014年度部门决算信息公示

 

天水市人民防空办公室

2014年度部门决算信息公示

根据天水市财政局《关于做好2014年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将天水市人民防空办公室2014年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、单位主要职能

    (一)负责人民防空法律、法规、规章的贯彻落实和监督检查,负责组织、指导、规范全市人民防空行政执法工作。

    (二)制定全市人民防空建设发展规划,会同有关部门制定人民防空建设与城市建设相结合规划、城市空间开发利用规划和年度建设任务,并组织实施。

    (三)负责推进人民防空工作防空防灾一体化工作,发挥人民防空指挥设施、信息传输网络和警报设备作用,为政府防灾提供相关支持。利用人民防空工程和疏散地域为群众提供灾害避难场所。

    (四)组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划,负责疏散基地建设规划,组织拟订物资储备、水电供应等各种保障方案,指导人民防空城市组织防空袭演练,组织训练群众防空队伍。监督、指导、检查城市和重要经济目标所在单位落实人民防空要求,制定应急抢修方案。

    (五)组织制定并落实人民防空通信网、警报网建设发展规划和计划,指导全市人民防空通信网络建设和战备值勤,负责对人民防空通信警报网建设的计划、技术和质量实施管理。

    (六)会同有关部门开展大、中型人民防空工程建设项目可行性研究、立项、设计审批、质量监督及竣工验收;指导人民防空工程维护管理。按照人民防空要求负责对城市地下空间开发建设工程进行管理和监督检查。

    (七)组织开展人民防空宣传教育,制定全市人民防空宣传计划,负责对居民进行人民防空教育,普及人民防空知识和防护技能。

    (八)加强对人民防空国有资产的管理。负责人民防空经费、物资的管理和分配,编制人民防空经费预算,对县区人民防空的经费及物资使用情况实施监督检查。会同有关部门加强对易地建设费的征缴管理、审计及监督检查。

(九)承办市委、市政府、军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

我单位是市政府职能部门,财政全额供给正县级行政单位,编制26名。实有人数26,离退休人员20。 

三、2014年度部门收入、支出情况总体说明

(一)财政补助拨款收入情况

为了天水市人民防空办公室工作的正常运行,2014年我办共收到财政拨款收入695.4万元。

(二)财政补助拨款支出情况

2014年财政拨款支出共计564.71万元,用于人员经费支出基本公用经费支出和人防业务支出,其中人员工资支出267.09万元,日常公用经费及人防业务支出297.62万元;

四、2014年“三公”经费支出情况说明

2014年我办财政补助拨款“三公经费”支出总额为0.99万元

(一)因公出国(境)经费支出情况

2014年因公出国(境)经费支出为0万元。

(二)公务接待费用支出情况

2014年公务接待费用支出0.14万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

2014年公务用车购置费为0万元,运行维护费支出0.85万元,主要用于车辆过路费、燃油费、车辆的保养及维修等支出。

五、2014年决算公开表格

(一)2014年部门收支决算总表(详见附表)

(二)2014年部门支出决算明细表(详见附表)

(三)2014年“三公”经费决算情况表(详见附表)

2014年度部门收支决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款收入(补助)

695.4

一、一般公共服务

427.55

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

137.16 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

收 入 总 计

695.4

支 出 总 计

564.71

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附表2

2014年部门支出决算明细表

单位名称:

单位:万元

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

 

564.71

201一般公共服务支出

 

427.55

 

20199其他一般公共服务支出

 

427.55 

 

2019999其他一般公共服务支出

 

427.55 

 

208社会保障和就业

137.16

20805行政事业单位离退休

137.16

2080501归口管理的行政单位离退休

137.16

附表3

2014年“三公经费”决算情况表

单位名称:

单位:万元

“三公经费”财政拨款总额

0.99

因公出国(境)费用

 

公务接待费用

0.14

公务用车购置和运行费

小 计

0.85

公务用车购置费

 

公务用车运行费

0.85

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